为更好开展2021年度内控和年报审计工作,确保按时按质完成年度财务报告披露,12月6日,川投能源召开2021年度内控和年报审计计划阶段沟通会,会议以现场和视频方式召开。川投能源独立董事、审计委员会主任王秀萍、独立董事、审计委员会委员姚国寿,信永中和会计师事务所合伙人何勇、合伙人张亚旭、经理范大洋、项目经理王敬芝参加会议,川投能源党委委员、财务总监刘好,党委委员、纪委书记戴月洪,资金财务部,证券事务部,审计部,及川投电力相关人员等列席会议。
会上,信永中和会计师事务所介绍了2021年内控和年报审计计划情况,包括审计工作安排、舞弊风险沟通、关键审计事项、会计/审计准则及相关法规的变化等。针对信永中和会计师事务所提出的审计计划,各业务部门结合工作实际,就新租赁准则的影响、久其系统填报等事项与信永中和会计师事务所进行了充分沟通。
审计委员会表示信永中和会计师事务所是公司合作多年的年报审计事务所,对公司情况较为熟悉,希望信永中和要一如既往地保持应有的职业态度,严格按照审计计划开展年报审计工作,强化关键审计程序执行和重要领域审计,切实承担会计信息质量看门人角色。同时,相关部门要积极配合,为保质保量完成年报审计工作提供保障。